根据《湖南省财政厅关于开展全省预算公开情况专项检查的通知》(湘财监【2016】13号)统一布置,按照《岳阳市财政局关于开展全市各县市区预算公开情况专项检查的通知》的要求,我局2015年民政专项资金自查结果如下:
一、部门职责及机构设置情况
民政局是负责区管委会社会行政事务管理的职能部门,内设办公室(计财股、慈善办)、优抚安置股、社会救助股、社会事务股四个股室。现有在职在编5人。下设有一个二级机构龙山敬老院。
二、2015年度部门决算表
(附后)
三、预算执行情况分析
(一)、决算基本情况
2015年我局积极争取上级主管部门的支持,民政专项资金总收入为1407万元;其中城乡低保收入1016万元、五保供养资金收入9万元、医疗救助资金收入96万元、临时救助资金收入20万元、优抚资金收入172.1万元、救灾资金收入30.77万元等;
累计支出1407万元:城乡低保支出814万元、五保供养资金支出16.8万元、医疗救助支出111万元、临时救助资金支出71.6万元、优抚资金支出205万元、救灾资金支出35.4万元、老龄资金支出24.5万元、社会事务资金支出23.1万元、残联资金支出16.2万元等。
(二)、年度三公经费决算情况
2015年我局机关行政运行总收入为23.5758万元。其中公务车用车运行维护费支出25337元比2014年公务用车运行维护费节支了17310元;公务接待费支出22677元比2014年公务接待费节支了16915元;因公出国(境)费用无;
(三)单位年度运行经费决算情况
2015年我局人员经费为30.5万元;商品服务支出为 24.42万元;对个人和家庭的补助支出为0.97万元。
(四)、决算分析
所有民政资金的管理使用都严格按照“社区上报、街道审核、民政局审批、社会化发放”的程序,坚持“统一渠道、统一方式、统一时间和公开补贴数额及政策依据”的总体要求,严格执行民政资金社会化发放制度,将救灾资金、城乡低保资金、优抚资金、义务兵优待金等各项社会救助款项采取银行机构代理直达个人账户的措施,堵塞了发放过程中的漏洞,确保了各项民政资金及时安全高效。我们还创新性的把“听证评议”引入到城乡低保的申报过程中,确保了救助对象的公平、公正、公开。
在局机关财务中全部按政府预算要求支出,财务核算采用借贷记账法,局机关有财务管理制度,局机关的财务由计财科统一管理,采用用友财务软件进行会计核算。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:南湖新区民政局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14071024.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | …… | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 13,111,024.56 | |
| 四、经营收入 | 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 960,000.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 19 | |||
| 7 | 20 | ||||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 14071024.65 | 本年支出合计 | 22 | 14071024.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 14071024.65 | 合计 | 26 | 14071024.65 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:南湖新区民政局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 14,071,024.56 | 14,071,024.56 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,111,024.56 | 13,111,024.56 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 288,875.40 | 288,875.40 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 235,758.40 | 235,758.40 | ||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53,117.00 | 53,117.00 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,768,600.00 | 1,768,600.00 | ||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 68,600.00 | 68,600.00 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门:南湖新区民政局 | 公开03表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 14,071,024.56 | 14,071,024.56 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,111,024.56 | 13,111,024.56 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 288,875.40 | 288,875.40 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 235,758.40 | 235,758.40 | ||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53,117.00 | 53,117.00 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,768,600.00 | 1,768,600.00 | ||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 68,600.00 | 68,600.00 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:南湖新区民政局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14071024.65 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | …… | 16 | ||||
| 3 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 13,111,024.56 | 13,111,024.56 | |||
| 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 960,000.00 | 960,000.00 | |||
| 5 | 19 | ||||||
| 6 | 20 | ||||||
| 7 | 21 | ||||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 14071024.65 | 本年支出合计 | 23 | 14071024.65 | 14071024.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 14071024.65 | 合计 | 28 | 14071024.65 | 14071024.65 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 南湖新区民政局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 14,071,024.56 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,111,024.56 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 288,875.40 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 235,758.40 | ||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53,117.00 | ||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,453,008.16 | ||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,453,008.16 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 1,768,600.00 | ||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 68,600.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,700,000.00 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 161,695.00 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161,695.00 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 300,000.00 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 300,000.00 | ||||
| 20819 | 最低生活保障 | 8,138,846.00 | ||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,138,846.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960,000.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 960,000.00 | ||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 960,000.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:南湖新区民政局 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 14,071,024.56 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,111,024.56 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 288,875.40 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 235,758.40 | ||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53,117.00 | ||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,453,008.16 | ||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,453,008.16 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 1,768,600.00 | ||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 68,600.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,700,000.00 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 161,695.00 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161,695.00 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 300,000.00 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 300,000.00 | ||||
| 20819 | 最低生活保障 | 8,138,846.00 | ||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,138,846.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960,000.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 960,000.00 | ||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 960,000.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称:南湖新区民政局 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 48014 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 25337 |
| (1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 25337 |
| 3.公务接待费 | 22677 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
| 5.公务接待批次(批) | 22 |
| 6.公务接待人数(人) | 186 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 南湖新区民政局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 14,071,024.56 | 14,071,024.56 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,111,024.56 | 13,111,024.56 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 288,875.40 | 288,875.40 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 235,758.40 | 235,758.40 | ||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53,117.00 | 53,117.00 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,453,008.16 | 2,453,008.16 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,768,600.00 | 1,768,600.00 | ||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 68,600.00 | 68,600.00 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161,695.00 | 161,695.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,138,846.00 | 8,138,846.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||