目 录
第一部分 南湖新区政务信息服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 南湖新区政务信息服务中心2020年部门预算说明
(一)职能职责
负责组织指导全区政务公开政务服务工作,对各部门单位政务公开政务服务工作落实情况监督和考核;负责区门户网站的改造升级及运维、门户网站信息的审核与发布,依申请公开政务信息的处理;负责对服务大厅(包括实体大厅、网上服务大厅、街道及社区便民服务中心)的日常管理和考核,对各类政务投诉受理落实情况进行督查;负责电子政务外网的应用、管理和安全,负责互联网政务服务平台、互联网+政务服务平台的管理等工作。
(二)机构设置
区政务信息服务中心无内设科室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,区政务信息服务中心预算包括:单位本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,2020年区政务信息服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
(一)收入预算
区政务信息服务中心2020年收入预算92.334万元,其中:一般公共预算拨款收入92.334万元,占100%,同比上年预算数下降74.06%。
(二)支出预算
区政务信息服务中心2020年支出预算92.334万元,同比上年预算数下降74.06%。
四、一般公共预算拨款支出预算
区政务信息服务中心2020年一般公共预算拨款支出预算92.334万元,
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出92.334万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出6.75万元,项目支出85.584万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为6.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、印刷费、会议费、培训费等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为85.584万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.75万元,比上年增加2.75万元,增长68.75%。主要原因是:新增加在职在编工作人员3人。
(二)“三公”经费预算
1.因公出国(境)费用:2020年无安排预算
2.公务接待费:2020年无安排预算
3.公务用车购置及运行维护费:2020年无安排预算。
(三)一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.5万元,拟召开1次会议,人数80人,内容为全区政务公开政务服务工作会议;培训费预算1.5万元,拟开展4次培训,人数100人,内容为大厅窗口人员相关业务培训。
(四)政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额30万元,其中服务类30万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本部门无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为92.334万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 南湖新区政务信息服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表