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岳阳市南湖新区党工委宣传部2022年度部门预算公开

来源:南湖新区宣传部       发布时间:2022-01-21 15:37       浏览次数: 1

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第一部分  南湖新区党工委宣传部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

 

第一部分  南湖新区党工委宣传部2022年部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制订全区宣传思想文化发展总体规划。

2、统筹协调全区党的意识形态工作;统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

3、制定全区新闻宣传事业发展总体规划,统筹协调开展全区新闻宣传工作,深入推进区融媒体中心建设。

4、统筹规划全区新闻出版市场发展,承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责。

5、统筹指导全区网络安全与信息化工作。

6、统筹制订对外宣传事业发展规划,协调全区对外宣传工作。

7、制订全区精神文明建设工作规划并组织实施,开展群众性精神文明创建活动。

(二)机构设置

区党工委宣传部内设机构包括:6个职能股室(办公室、意识形态与理教工作股、新闻办、文明办、网信办、文艺与新闻出版(版权)管理办)和1个二级机构(融媒体中心)。

二、部门预算单位构成

区党工委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此2022年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

按照综合预算的原则,区党工委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算202.96万元,其中:

1.2013301行政运行,年初预算为70.17万元,占一般公共预算拨款支出比例为34.57%。

2.2013302一般行政管理事务,年初预算为39.05万元,占一般公共预算拨款支出比例为19.24%。

3. 2013399其他宣传事务,年初预算为72.40万元,占一般公共预算拨款支出比例为35.67%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为7.23万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.56%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为3.62万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.78%。

6、2082701财政对失业保险基金的补助,年初预算为0.48万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。

7、2082702财政对工伤保险基金的补助,年初预算为0.24万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.12%。

8、2101109其他行政事业单位医疗支出,年初预算为4.35万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.14%。

9、2210201住房公积金,年初预算为5.42万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.67%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为130.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为72.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

无预算安排

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

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