当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 部门预决算

岳阳市南湖新区政务信息服务中心2018年 部门预算编制说明

来源:区财政局       发布时间:2018-04-18 10:28       浏览次数: 1

一、岳阳市南湖新区政务信息服务中心概况

(一)主要职能

负责本区政务公开、信息化管理、法制建设工作

(二)部门预算单位构成

区政务信息服务中心部门预算为本级预算。

二、区政务信息服务中心2018年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则,区政务信息服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。

(一)收入预算

区政务信息服务中心2018年收入预算241.3万元,其中:一般公共预算拨款收入 241.3万元。

(二)支出预算

区政务信息服务中心2018年支出预算241.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出241.3万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出6.8万元,项目支出234.5万元。

(1)基本支出:2018年年初预算数为6.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

(2)项目支出:2018年审批专项年初预算数为234.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:“互联网+政务服务”体系建设费用40万元;电子政务外网平台建设170万元,管委会门户网站升级及维护费5.5万元;管委会政务外网光纤年费及维护费19万元。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年无预算安排

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年无预算安排

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区政务信息服务中心机关运行经费财政拨款预算6.8 万元。

2.政府采购情况:2018年无预算安排

3.绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款241.3万元。

第二部分 部门预算公开表格

1、2018年区级部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)7、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)10、政府性基金拨款支出汇总表(按部门预算经济分类)

11、专项资金预算汇总表(表11)

12、“三公”经费预算公开表(表12)

岳阳市南湖新区政务服务中心2018年部门预算编制说明.xls