| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 672.62 | 一、一般公共服务支出 | 1 | 510.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 208.21 | 二、公共安全支出 | 2 | 23.14 |
| 三、事业收入 | 3 | 三、教育支出 | 3 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、科学技术支出 | 4 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、文化体育与传媒支出 | 5 | 24.78 | |
| 六、其他收入 | 6 | 31.69 | 六、社会保障和就业支出 | 6 | |
| 7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 7 | 29.28 | ||
| 八、节能环保支出 | 8 | 81.98 | |||
| 九、城乡社区支出 | 9 | 141.29 | |||
| 十、农林水支出 | 10 | 52.68 | |||
| 十一、交通运输支出 | 11 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | 12 | ||||
| 十三、商业服务业等支出 | 13 | ||||
| 十四、金融支出 | 14 | ||||
| 十五、住房保障支出 | 15 | ||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 16 | ||||
| 十七、粮油物资储备支出 | 17 | ||||
| 十八、其他支出 | 18 | 49.37 | |||
| 8 | 20 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 912.52 | 本年支出合计 | 21 | 912.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 23 | ||
| 12 | 24 | ||||
| 合计 | 13 | 912.52 | 合计 | 25 | 912.52 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 912.52 | 672.62 | 208.21 | 31.69 | |||||
| 40010101 | 财政拨款收入/人员经费 | 309.22 | 309.22 | ||||||
| 40010102 | 财政拨款收入/日常公用经费 | 363.40 | 363.40 | ||||||
| 40110202 | 其他收入/利息收入 | 31.69 | 31.69 | ||||||
| 40110203 | 其他收入上级拨款 | 208.21 | 208.21 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 912.52 | 912.52 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 331.20 | 331.20 | |||||
| 302 | 商品服务支出 | 76.07 | 76.07 | |||||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 86.00 | 86.00 | |||||
| 310 | 基本建设支出 | 16.76 | 16.76 | |||||
| 399 | 其他支出 | 402.49 | 402.49 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 363.40 | 一、一般公共服务支出 | 1 | 510.00 | 510.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、公共安全支出 | 2 | 23.14 | 23.14 | ||
| 三、财政拨款收入/人员经费 | 3 | 309.22 | 三、教育支出 | 3 | |||
| 四、其他收入/利息收入 | 4 | 31.69 | 四、科学技术支出 | 4 | |||
| 五、其他收入/上级拨款 | 5 | 208.21 | 五、文化体育与传媒支出 | 5 | 24.78 | 24.78 | |
| 6 | 六、社会保障和就业支出 | 6 | |||||
| 7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 7 | 29.28 | 29.28 | |||
| 八、节能环保支出 | 8 | 81.98 | 81.98 | ||||
| 九、城乡社区支出 | 9 | 141.29 | 141.29 | ||||
| 十、农林水支出 | 10 | 52.68 | 52.68 | ||||
| 十一、交通运输支出 | 11 | ||||||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | 12 | ||||||
| 十三、商业服务业等支出 | 13 | ||||||
| 十四、金融支出 | 14 | ||||||
| 十五、住房保障支出 | 15 | ||||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 16 | ||||||
| 十七、粮油物资储备支出 | 17 | ||||||
| 十八、其他支出 | 18 | 49.37 | 49.37 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 912.52 | 本年支出合计 | 19 | 912.52 | 912.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 20 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 24 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 912.52 | 912.52 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 331.20 | 331.20 | ||
| 302 | 商品服务支出 | 76.07 | 76.07 | ||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 86.00 | 86.00 | ||
| 310 | 基本建设支出 | 16.76 | 16.76 | ||
| 399 | 其他支出 | 402.49 | 402.49 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门:湖滨街道办事处 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 912.52 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 331.20 | 331.20 | ||
| 302 | 商品服务支出 | 76.07 | 76.07 | ||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 86.00 | 86.00 | ||
| 310 | 基本建设支出 | 16.76 | 16.76 | ||
| 399 | 其他支出 | 402.49 | 402.49 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门:湖滨街道办事处 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 18.12 |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.86 |
| (1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 6.86 |
| 3.公务接待费及工作用餐 | 11.26 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 1 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
| 5.公务接待批次(批) | |
| 6.公务接待人数(人) | |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。 |
|