| 收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 668.96 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 6.4 | |
| 经费拨款 | 668.96 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | ||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 三、教育支出 | 一般商品和服务支出 | 6.4 | |
| (1)专项收入 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| (2)行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 662.56 | ||
| (3)罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 专项商品和服务支出 | 662.56 | ||
| (4)国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 对企业单位的补贴 | |||
| (5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||
| (6)其他收入 | 九、城乡社区支出 | 668.96 | 债务还本支出 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 基本建设支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 其他资本性支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其他支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 七、其他收入 | 十五、住房保障支出 | 五、上缴上级支出 | |||
| 八、上年结转 | 十六、国土海洋气象等支出 | ||||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 668.96 | 支出总计 | 668.96 | 支出总计 | 668.96 |
| 收入预算总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款(补助) | 经费拨款 | 纳入预算管理的
非税收入拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 栏次 | 1=2+5+6+7+8+9+10+11 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | |||||||||||
| 岳阳市南湖新区景
区保护管理中心 |
668.96 | 668.96 | |||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| 合计 | 668.96 | 35.4 | 633.56 | |||||||||||||
| 212 | 1 | 02 | 一般行政管理事务 | 35.4 | 35.4 | |||||||||||
| 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共
设施支出 |
278.43 | 278.43 | |||||||||||
| 212 | 5 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 355.13 | 355.13 | |||||||||||
| “三公”经费预算公开表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 2016年“三公”经费预算数 | 2017年“三公”经费预算数 | ||||||||||
| 合计 | 小计 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
| 12.5 | 5.5 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |