根据《湖南省财政厅关于开展全省预算公开情况专项检查的通知》(湘财监【2016】13号)统一布置,按照《岳阳市财政局关于开展全市各县市区预算公开情况专项检查的通知》的要求,我局2015年民政专项资金自查结果如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、负责全区工程序建设和基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理和招投标管理;
2、承担区内建设工程序的计划,评估论证、预决算、安全质检、档案管理、人防工程等工作;
3、负责全区道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护、管理以及水上交通安全管理,协调国土、规划、房产、环境保护等方面工作;
4、配合市住建局、市人防办、市交通局做好质量安全的监督管理,交通执法,人防工程的审批管理、投诉、处理等工作;
5、承办区工委、管委会交办的其他工作。
二、2015年度部门决算表
(一)收入支出决算总表;
(二)收入决算表;
(三)支出决算表;
(四)财政拨款收入支出决算总表;
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表;
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
(八)政府性基金预算财政拨款支出决算表。
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况:
2015年度收支决算情况。1.总收入: 573391元,总支出:573391元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出:573391元,包括①办公费101880元;印刷费71973元;差旅费5158元;劳务费11838元;其他交通费32168元;其他商品支出4171元;培训费3745元,累计基本支出230933元;②基本工资129600元;津贴补贴212858元,累计项目支出342458元。
3、年度“三公”经费决算情况
(1)支出合计2600元,公务接待费2600元,具统计:公务用车保有量1辆;公务接待批次1批,接待人数28人。我局于2015 年独立核算单位,没有上年度比较数。
4、年度机关运行经费决算情况:全年机关运行经费情况573391元。其中:人员经费342458元,商品服务支出230933元。
四、决算分析
我局所有资金使用都严格按照年初的预算管理发放,全部按政府预算要求支出。财务核算采用借贷记账法,局机关有财务管理制度,局机关的财务由计财科统一管理,采用用友财务软件进行会计核算。
岳阳市南湖新区住房建设局
2016年9月8日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 573,391.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 573,391.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 573,391.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 573,391.00 | 本年支出合计 | 22 | 573,391.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 573391.00 | 573,391.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 573391.00 | 573,391.00 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 573391.00 | 573,391.00 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 573391.00 | 573,391.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 573,391.00 | 230,933.00 | 342,458.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 573,391.00 | 230,933.00 | 342,458.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区 管理事务 |
573,391.00 | 230,933.00 | 342,458.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 573,391.00 | 230,933.00 | 342,458.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 573,391.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 573,391.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 573,391.00 | 本年支出合计 | 23 | 573,391.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 573,391.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 28 | 573,391.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 573,391.00 | 573,391.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 573,391.00 | 573,391.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 573,391.00 | 573,391.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 573,391.00 | 573,391.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门: | 岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 573,391.00 | 342,458.00 | 230,933.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 573,391.00 | 342,458.00 | 230,933.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 573,391.00 | 342,458.00 | 230,933.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 573,391.00 | 342,458.00 | 230,933.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称:岳阳南湖新区住房建设局 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | |
| (1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | |
| 3.公务接待费 | 2600 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | |
| 3.公务用车购置数(辆) | |
| 4.公务用车保有量(辆) | |
| 5.公务接待批次(批) | 1 |
| 6.公务接待人数(人) | 28 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 岳阳南湖新区住房建设局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||