区发展改革局2016年收支预算总表
来源:区发展改革局 发布时间:2016-06-30 00:00 浏览次数: 1次
| 2016年收支预算总表 |
| 填报单位:岳阳市南湖新区发展改革局 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款 |
235.50 |
一、基本支出 |
3.90 |
| 一般公共预算 |
235.50 |
1、人员经费 |
3.90 |
| 经费拨款(补助) |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |
0.00 |
2、公用经费 |
2.40 |
| 政府性基金预算 |
0.00 |
3、业务经费 |
1.50 |
| 国有资本经营预算 |
0.00 |
二、专项支出 |
231.60 |
| 二、社会保险基金预算 |
0.00 |
1、专项支出 |
31.00 |
| 三、纳入财政专户管理的政府非税收入 |
0.00 |
2、审批专项支出 |
200.60 |
| 四、批准单位管理的政府非税收入 |
0.00 |
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| 五、事业收入 |
0.00 |
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| 六、事业单位经营收入 |
0.00 |
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| 七、其他收入 |
0.00 |
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| 八、上级补助收入 |
0.00 |
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| 九、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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| 十、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
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| 十一、银行贷款 |
0.00 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
235.50 |
本 年 支 出 合 计 |
235.50 |