2016年收支预算总表 | |||
填报单位:岳阳市南湖新区发展改革局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 235.50 | 一、基本支出 | 3.90 |
一般公共预算 | 235.50 | 1、人员经费 | 3.90 |
经费拨款(补助) | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
纳入预算管理的行政事业性收费 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
纳入预算管理的其他政府非税收入 | 0.00 | 2、公用经费 | 2.40 |
政府性基金预算 | 0.00 | 3、业务经费 | 1.50 |
国有资本经营预算 | 0.00 | 二、专项支出 | 231.60 |
二、社会保险基金预算 | 0.00 | 1、专项支出 | 31.00 |
三、纳入财政专户管理的政府非税收入 | 0.00 | 2、审批专项支出 | 200.60 |
四、批准单位管理的政府非税收入 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | ||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 0.00 | ||
八、上级补助收入 | 0.00 | ||
九、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
十、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||
十一、银行贷款 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 235.50 | 本 年 支 出 合 计 | 235.50 |