一、岳阳市南湖新区妇联概况
(一)主要职能
1、指导和推动全区城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动,为全区经济发展和两个文明建设发挥妇女生力军作用。
2、紧密围绕区工委、管委会的中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展,努力推进南湖新区建设。
3、宣传男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,宣传妇女典型。开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;
4、关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;坚持为妇女儿童服务、为基层服务,切实维护妇女儿童合法权益。
5、加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。普及家庭教育知识,开展“文明家庭”等创建活动。
6、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
6、承办区工委、管委会和市妇联交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,妇联部门预算包括:本级预算。
二、区妇联2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则,妇联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。
(一)收入预算
妇联2018年收入预算35.6万元,其中:一般公共预算拨款收入35.6万元,占100%。
(二)支出预算
妇联2018年支出预算35.6万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出35.6万元。
2.按支出用途分类,包括日常公用支出20.6万元,项目支出15万元。
(1)基本支出:2018年年初预算数为20.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)
(2)项目支出:2018年审批专项年初预算数为15万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用、2.公务接待费、3.公务用车购置及运行维护费::均无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年妇联本级的机关运行经费财政拨款预算20.6万元。
2.政府采购情况
2018年妇联各单位政府采购预算总额2.92万元,其中:政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况
2018年妇联专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款35.6万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)7、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)10、政府性基金拨款支出汇总表(按部门预算经济分类)
11、专项资金预算汇总表(表11)
12、“三公”经费预算公开表(表12)