目录
第一部分郭镇小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分郭镇小学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分郭镇小学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 郭镇小学概况
一、部门职责
郭镇小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门,内设教导处、后勤处、办公室等职能部门,负责小学基础教育办学等教育工作。我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务,在校学生人数为413人,我校在编教师人数为20人。
决算单位构成:学校本级
第二部分 郭镇小学2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
219.26 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
29.83 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.07 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
267.15 |
|
六、其他收入 |
6 |
3 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
12.23 |
年末结转和结余 |
24 |
-2.75 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
264.39 |
总计 |
26 |
264.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
252.16 |
219.26 |
0.07 |
|
|
|
3 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
252.16 |
219.26 |
0.07 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
267.15 |
209.91 |
57.24 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
267.15 |
209.91 |
57.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
219.26 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
235.5 |
235.5 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
9.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
-6.61 |
-6.61 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
228.89 |
总计 |
28 |
228.89 |
228.89 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
235.5 |
207.06 |
28.44 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
235.5 |
207.06 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
155.25 |
302 |
商品和服务支出 |
34.94 |
310 |
其他资本性支出 |
0.54 |
|
30101 |
基本工资 |
77.56 |
30201 |
办公费 |
4.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.59 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.02 |
30206 |
电费 |
0.9 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.08 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.33 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.54 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.81 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.7 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.37 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.39 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.84 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
171.58 |
公用经费合计 |
35.48 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:南湖新区郭镇小学 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
134.24 |
77.24 |
36.18 |
41.06 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 郭镇小学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入264.39万元,其中财政拨款219.26万元,上级补助收入29.83万元,事业收入0.07万元,其他收入3万元。
二、收入决算情况说明
本年收入分为公共财政预算拨款与上级补助收入及其他收入252.16万元,其中财政拨款收入219.26万元占全年收入86.95%,上级补助收入29.83万元占全年收入11.83%和事业收入0.07万元占全年收入0.03%,其他收入3万元占全年收入1.19%。
三、支出决算情况说明
全年总支出267.15万元,其中基本支出209.91万元占总支出78.57%,项目支出57.24万元占总支出21.43%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
今年财政拨款收入较去年有所增加,支出总计较去年也有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数占本年支出的82.07%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出分为基本支出和项目支出,其中基本支出占总支出78.57%,项目支出占总支出21.43%.
(三)财政拨款支出决算具体情况。
今年财政拨款收入总计较去年有所上升,因学校维修教多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出 207.06万元
1、工资福利支出:171.58万元,占一般公共预算财政拨款基本支出82.86%。
2、日常公用经费:35.48万元,占一般公共预算财政拨款基本支出17.14%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出为0,2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况:一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。
十、其他重要事项
(一)本部门2019年度行政运行经费支出,35.48万元。主要原因是:学生人数增长,生均经费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,学校固定资产数为176.752万元,其中土地、房屋价值合计176.752万元、通用设备价值合计80万元。
第四部分名词解释
1. 财政预算拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2. 三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。