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岳阳市南湖新区工商联2022年度部门预算公开

来源:南湖新区工商联       发布时间:2022-01-21 18:35       浏览次数: 1

岳阳市南湖新区工商联2022年度部门预算编报说明

目  录

第一部分  南湖新区工商联单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

 

第一部分  南湖新区工商联单位2022年部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

南湖新区工商业联合会是区工委、管委会联系非公有制经济的桥梁和纽带,承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政,民主监督。二是加强联系,服务企业。三是科学引导,积极教育。

(二)机构设置

从预算单位构成看,工商联部门预算包括:本级预算。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括:

从预算单位构成看,工商联部门预算包括:本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。

(一)收入预算

2022年收入预算24.02万元,其中,一般公共预算拨款8.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.03万元。

(二)支出预算

2022年支出预算24.02万元。其中基本支出8.7万元。比上年减少1.52万元,减少15%,原因为:根据文件要求,一般性支出同比上年压减15%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算24.03万元,其中:

1.2012801。

年初预算为11.57万元,占一般公共预算拨款支出比例为48.15%。

2.2012802

年初预算为8.7万元,占一般公共预算拨款支出比例为35.95%。

3.2080505

年初预算为1.27万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.29%。

4.2082701

年初预算为0.09万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。

5.2082702

年初预算为0.05万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。

6.2101199

年初预算为0.77万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.20%。

7.2210201

年初预算为0.95万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.95%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为24.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费15.33万元,公用经费8.7万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.7万元,你上年减少了1.52万元,减少15%,原因为:根据文件要求,一般性支出同比上年压减15%。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算2万元,拟召开5次会议,人数300人次,内容为企业家沙龙3期,执委会1次,工作会1次;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数120人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为24.03万元,其中:基本支出24.03万元,项目支出0万元。本单位共有项目0个,全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 附件2工商联2022年度部门预算公开.xlsx