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岳阳市南湖新区文化旅游招商局2022年度部门预算公开

来源:南湖新区文化旅游招商局       发布时间:2022-01-21 10:23       浏览次数: 1

岳阳市南湖新区文化旅游招商局2022年度部门预算编报

目  录

第一部分 南湖新区文化旅游招商局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

 

第一部分 南湖新区文化旅游招商局2022年部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责监管全区性重大文化和旅游活动;负责指导管理全区文化和旅游市场发展;负责指导管理全区公共文化事业发展,推进全区文化和旅游公共服务体系建设;负责指导管理全区文学艺术事业;负责组织全区文化和旅游整体形象宣传推广;负责招商引资的组织、协调、监督、统计工作;负责承担吸引外来投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动等。

(二)机构设置

现有人数10人,其中:在职在编7人,劳务派遣3人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括:

文化旅游招商局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此2022年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括文化旅游安全生产管理和非遗等专项经费。                 

2022年收支总预算143.18万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出135.18万元、项目支出为8万元。

(一)收入预算

2022年收入预算143.18万元,其中,其中:经费拨款135.18万元,专项拨款8万元。

(二)支出预算

2022年支出预算143.18万元。其中:基本支出:135.18万元。(工资福利支出95.37万元,一般商品和服务支出39.81万),项目支出8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算143.18万元,其中:

文化旅游体育与媒体支出135.18万元,占91.8%;社会保障和就业支出12.22万元,占4.5%;住房保障支出5.72万元,占2%;卫生健康支出4.63万元,占1.7%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为39.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出95.37万元,公用经费11.05万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费8万元,主要用于文化旅游安全生产演练和非物质文化遗产活动的开展。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.81万元,比上年减少9万元,主要原因是:因南湖新区主要税收来源为文旅行业,2021-2022年受疫情影响,我区财政税收减少,本部门2022年机关运行经费同比减少9万元。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数30.5万元,其中,公务接待费11.5万元,因公出国(境)费XX万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算8.9万元,拟召开8次会议(业务培训会),人数1000人次,内容为:创建国家级旅游度假区业务培训;文旅方面安全生产培训;文旅疫情防控业务培训;旅游度假区礼仪培训等;培训费预算8.9万元,全年拟开展8次培训,人数1000人以上。

(四)政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额18万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类18万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为143.18万元,其中:基本支出135.18万元,项目支出8万元。本单位共有项目2个,文化旅游安全生产管理项目5万元; 非物质文化遗产项目3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

附件2 南湖新区文化旅游招商局2022年度部门预算公开(1).xlsx