岳阳市南湖新区工商联
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区工商联单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区工商联单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
南湖新区工商业联合会是区工委、管委会联系非公有制经济的桥梁和纽带,承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政,民主监督。二是加强联系,服务企业。三是科学引导,积极教育。
(二)机构设置
从预算单位构成看,工商联部门预算包括:本级预算。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括:
从预算单位构成看,工商联部门预算包括:本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。
(一)收入预算
2023年收入预算25.41万元,其中,一般公共预算拨款7.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算25.41万元。其中基本支出7.8万元。比上年减少0.9万元,减少10%,原因为:根据文件要求,一般性支出同比上年压减10%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算25.41万元,其中:
1.2012801。
年初预算为12.18万元,占一般公共预算拨款支出比例为47.93%。
2.2012802
年初预算为7.8万元,占一般公共预算拨款支出比例为30.7%。
3.2080505
年初预算为1.77万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.97%。
4.2080506
年初预算为0.88万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.46%。
5.2082702
年初预算为0.07万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。
6.2101199
年初预算为0.94万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.70%。
7.2210201
年初预算为1.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.23%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为25.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费17.61万元,公用经费7.8万元。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元,比上年减少了0.9万元,减少10%,原因为:根据文件要求,一般性支出同比上年压减10%。
(二)“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。
(三)一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2万元,拟召开6次会议,人数300人次,内容为企业家沙龙4期,执委会1次,工作会1次;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数120人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为25.41万元,其中:基本支出25.41万元,项目支出0万元。本单位共有项目0个,全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。