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岳阳市南湖新区团区委2024年度部门预算公开

来源:南湖新区财政局       发布时间:2024-01-19 11:40       浏览次数: 91

  岳阳市南湖新区团区委2024年度部门预算编报说明

  目  录

  第一部分  南湖新区团区委单位2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  八、名词解释

  第二部分  单位预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6.财政拨款收支总表

  7.一般公共预算支出表

  8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算支出表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表

  23.其他资金绩效目标表

  第一部分  南湖新区团区委单位2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  南湖新区团委是领导我区共青团、少先队的职能部门。主要职能是统筹引领青少年团员、关心关爱困难团员、困难少先队员。接收团员,收缴团费,办理超龄团员的离团手续等工作。

  (二)机构设置

  我区团委属于群团部门,预算仅包括经费预算、项目预算。

  二、部门预算单位构成

  纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括:

  团区委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此2024年部门预算仅为本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括青年读书班、演讲比赛等专项经费。

  2024年收支总预算35.03万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出25.03万元、项目支出为10万元。

  (一)收入预算

  2024年收入预算35.03万元,其中,一般公共预算拨款25.03万元,专项经费拨款10万元。比上年增加4.4万元,增加78.57%。主要原因是:今年开展相关团体活动比去年多。

  (二)支出预算

  2024年支出预算35.03万元。其中基本支出25.03万元。比上年增加7.24万元,增加26.05%。主要原因是:劳务派遣人员工资及五险由单位负责一半,困难团员慰问金补助下发等。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算29.76万元,其中:

  1.2012901行政运行

  年初预算为14.58万元,占一般公共预算拨款支出比例为48.99%。

  2.2012902一般行政管理事务

  年初预算为5.18万元,占一般公共预算拨款支出比例为17.40%。

  3.2012999其他群众团体事务支出

  年初预算为10万元,占一般公共预算拨款支出比例为33.61%。

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为25.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为10万元,我委为了促进青少年更好的发展决定开展青年读书班及演讲比赛活动发生的支出,包括有关业务的工作经费和运行维护经费。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款10万元。比上年增加4.4万元,增加78.57%。主要原因是:今年开展相关团体活动比去年多。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数0万元。

  (三)一般性支出情况

  本部门2024年会议费预算0万元,培训费预算1万元。为了开展暑期社会实践的相关培训,包括有关业务经费。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额0万元

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。

  八、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6.财政拨款收支总表

  7.一般公共预算支出表

  8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算支出表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表

  23.其他资金绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳市南湖新区团区委2024年度部门预算公开表格.xlsx(1).xlsx