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岳阳市南湖新区湖滨街道办事处2025年度部门预算公开

来源:南湖新区财政局       发布时间:2025-01-16 14:27       浏览次数: 1

  岳阳市南湖新区湖滨街道办事处2025年度部门预算公开

  目  录

  第一部分南湖新区湖滨街道办事处2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  八、名词解释

  第二部分  单位预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6.财政拨款收支总表

  7.一般公共预算支出表

  8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算支出表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表

  第一部分南湖新区湖滨街道办事处2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

  (2)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境;

  (3)动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作;

  (4)制定并实施社区建设规划和年度计划;指导社区居民委员会的工作;

  (5)协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

  (6)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;

  (7)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

  (8)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

  (9)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

  (10)会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

  (11)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

  (12)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

  (13)承办上级政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  湖滨街道办事处于2008年改制成立,辖区面积12平方公里,人口6万人。下辖湖滨、黄沙湾、八仙台、虎形山、雷公湖5个社区,其中在编人员42人、劳务派遣25人,社区两委成员43人,共110人。设立党政办、党建办、工会、财政事务中心、经济发展办、社会事务综合服务中心、平安法治和应急管理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、纪检监察室、信访办、资产办、生态办、退役军人服务站共14个站所。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括:湖滨街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此2025年部门预算仅为本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入,2025年收支总预算1341.58万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1341.58万元、项目支出为0万元。

  (一)收入预算

  2025年收入预算1341.58万元,其中,一般公共预算拨款1341.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比上年增加118.67万元,增加9.7%,原因为人员经费、禁捕禁钓拨款增加。

  (二)支出预算

  2025年支出预算1341.58万元。其中基本支出1341.58万元。比上年增加118.67万元,增加9.7%,原因为人员经费、禁捕禁钓拨款增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算1341.58万元,其中:

  1、2120101行政运行2025年预算数为619.72万元,占一般公共预算支出比例为46.19%。

  2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为479.68万元,占一般公共预算支出比例为35.75%。

  3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为72.13万元,占一般公共预算支出比例为5.38%。

  4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为36.07万元,占一般公共预算支出比例为2.69 %。

  5、2089999财政对工伤保险基金的补助2025年预算数为2.17万元,占一般公共预算支出比例为0.16%。

  6、2101103财政对公务员医疗补助2025年预算数为0万元,占一般公共预算支出比例为0%。

  7、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为77.71万元,占一般公共预算支出比例为5.79%。

  8、2210201住房公积金(款)2025年预算数为54.1万元,占一般公共预算支出比例为4.03%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为1341.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费861.9万元,公用经费479.68万元。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为0万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对个人和家庭的补贴0万元,其中项目支出有0万元等;

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款479.68万元,比上年增加47万元,增加10.9%,主要原因是上级拨付禁捕禁钓等经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

  1.因公出国(境)费用:0万

  2.公务接待费:0万

  3.公务用车购置及运行维护费:0万

  (三)一般性支出情况

  本部门2025年会议费预算0万元;培训费预算0万元。

  (四)政府采购情况

  本部门2025年政府采购预算总额700万元,其中工程类**万元,货物类400万元,服务类300万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1341.58万元,其中:基本支出1341.58万元,项目支出0万元。本单位共有项目0个,其他残疾人事业支出0万,全部实行项目支出绩效目标管理。

  详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

  八、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6.财政拨款收支总表

  7.一般公共预算支出表

  8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算支出表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

141001岳阳市南湖新区湖滨街道2025年度部门预算公开表格.xlsx