部门预决算

2024年度中共岳阳市南湖新区纪律检查工作委员会部门决算

编稿时间:2025-08-25 来源: 南湖新区财政局

  目  录

  第一部分 中共岳阳市南湖新区纪律检查工作委员会概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  中共岳阳市南湖新区纪律检查工作委员会概况

  一、部门职责

  (一)负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

  (二)负责检查并处理办事处各部门、组织和由街道党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

  (三)负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作,表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

  (四)教育机关工作人员遵纪守法、为政清廉,对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员,提出表彰奖励的建议。

  (五)监督办事处党组织和党员遵纪守法情况,研究党风、党纪中的有关问题,提出应对的措施和办法。

  (六)承办区工委、管委授权和交办的其它事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  内设办公室、党风政风监督室、纪检监察室、信访室。

  (二)决算单位构成。纪工委2024年度部门决算包括:中共岳阳市南湖新区纪律检查工作委员会本级决算。

  第二部分    部门决算表

中共岳阳市南湖新区纪委2024年度部门决算公开报表.pdf

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计249.77万元。与上年相比,增加72.24万元,增加40.69%。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计249.77万元,其中:财政拨款收入249.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计249.77万元,其中:基本支出134.86万元,占53.99%;项目支出114.91万元,占46.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计249.77万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出249.77万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出249.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出249.77万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为290万元,支出决算数为249.77万元,其中:

  1、一般公共服务支出2010102一般行政管理事务。

  支出决算为7.71万元,占支出总数3.09%。

  2、一般公共服务支出2011101行政运行。

  支出决算为111.52万元,占支出总数44.65%。

  3、一般公共服务支出2011102一般行政管理事务。

  支出决算为15.23万元,占支出总数6.1%。

  4、一般公共服务支出2011199其他纪检监察事务支出。

  支出决算为115.3万元,占支出总数46.15%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.86万元,其中:

  人员经费118.5万元,占基本支出的87.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补贴。

  公用经费16.35万元,占基本支出的12.12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

  3.公务接待费支出决算为0万元。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2024年度机关运行经费支出16.35万元。

  十、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;开支差旅费11091万元。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额66.45万元,其中:政府采购货物支出21.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.73万元。授予中小企业合同金额66.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额66.45万元,占授予中小企业合同金额的100%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆。

  十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

  从绩效评价情况看,认真落实各项资金使用要求,规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用。

  第四部分    名词解释

  一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第五部分   附 件

  2024年度中共岳阳市南部新区纪律检查工作委员会整体支出绩效自评报告。

  本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为249.77万元,其中:基本支出134.86万元,项目支出114.91万元。本单位共有项目1个,全部实行项目支出绩效目标管理。