当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 部门预决算

岳阳市南湖新区妇联2020年度部门预算

来源:区财政局       发布时间:2020-02-03 13:15       浏览次数: 1

目        录

 

第一部分  岳阳市南湖新区妇联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳市南湖新区妇联2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、指导和推动全区城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动,为全区经济发展和两个文明建设发挥妇女生力军作用。

2、紧密围绕区工委、管委会的中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展,努力推进南湖新区建设。

3、宣传男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,宣传妇女典型。开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;

4、关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;坚持为妇女儿童服务、为基层服务,切实维护妇女儿童合法权益。

5、加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。普及家庭教育知识,开展“文明家庭”等创建活动。

6、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

6、承办区工委、管委会和市妇联交办的其他事项

(二)机构设置

从预算单位构成看,妇联部门预算包括:本级预算。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,妇联部门预算包括:本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,妇联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。

(一)收入预算

妇联2020年收入预算35.35万元,其中:一般公共预算拨款收入35.35万元,同比上年预算数下降12%。

(二)支出预算

妇联2020年支出预算35.35万元,同比上年预算数下降12%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算35.35万元,

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出35.35万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出18.35万元,项目支出17万元。具体安排情况如下:

①基本支出:2020年基本支出年初预算数为18.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

②项目支出出:2020年项目支出年初预算数为17万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

无预算安排

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.35万元,下降1%。

(二)“三公”经费预算

1.因公出国(境)费用:2020年无安排预算

2.公务接待费:2020年无安排预算

3.公务用车购置及运行维护费:2020年无安排预算。

(三)政府采购情况

无预算安排

(四)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆。单位价值5 万元以上通用设备0台(套)。无50万元以上的专用设备。

(五)预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为35.35万元(具体绩效目标详见附表)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳市南湖新区妇联2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市南湖新区妇联2020年部门预算公开表格.xlsx