目 录
第一部分 岳阳市南湖新区龙山管理处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 龙山管理处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。有48个村(居)民小组,5061户,常住人口23757人。境内水田近3500亩,菜园1500亩,旱地2000亩,果园1000亩,水面及精养鱼池1600亩,公益生态林12000亩,是南湖新区一处生态风景秀美的宜居宜业宜游之地。
(二)机构设置
辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区,设有12个科室及站所。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,龙山管理处部门预算包括:管理处本级预算、下辖阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区、双塘村、畈中村预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,龙山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款448.6万元整,纳入预算管理的非税收入拨款0万元;支出包括:支出总预算448.6万元,其中:一般商品服务支出402.6万元,项目(专项经费)支出46万元。
(本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。)
(一)收入预算
龙山管理处2020年收入预算448.6万元,其中:一般公共预算拨款收入448.6万元,占100 %。预算收入同比上年度预算下降6.5%,变动的主要原因为劳务派遣员工锐减,人员经费拨款减少
(二)支出预算
龙山管理处2020年支出预算448.6万元。预算支出同比上年度预算增长6.5%,变动的主要原因为劳务派遣员工锐减,人员经费支出减少
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算448.6万元,其中一般商品和服务支出402.6万元,占比89.7%,专项商品和服务支出46万元,占比10.3%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为406.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费27万元,主要用于双塘村职院补偿款12万元,楼区划转抗战老兵经费15万元;运行维护经费19万元,主要用于综治维稳辅警专项经费5万元,郭镇小学协管员工资2万元,办公楼租金12万元 。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款448.6万元,比上年减少31.4万元,降低6.5%。主要原因是劳务派遣员工锐减,人员经费支出减少。
(二)“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数15万元,其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元)。比上年增加或减少0万元,无变动。
(三)一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标:目标1:各项行政工作运转正常进行,目标2:辖区内居民收入稳定,交通便捷,建档立卡贫困户全部脱贫,重点项目绩效目标:各个征收拆迁项目顺利有序开展。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 龙山管理处2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
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