岳阳市南湖新区科学技术协会
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展,推动决策科学化和民主化。
2.普及科学技术知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,表彰和奖励科技工作者,促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。
4.开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。
5.参与科技计划、规划的制定、组织实施。
6.开展地区民间科技交流与合作,促进对外开放。
7.对街道(管理处)科协和企业、学校等科协进行业务指导。
8.完成区工委、管委会交办的其它事项。
(二)机构设置
区科协为区工委领导下的全区科技工作者的群团组织,内设一个科室。
二、部门预算单位构成
区科协只有本级,没有其他二级预算单位,因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括“中国流动科技馆”巡展专项经费。
2023年收支总预算48.29万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出38.29万元、项目支出为10万元。
(一)收入预算
2023年收入预算48.29万元,其中,一般公共预算拨款48.29万元。
(二)支出预算
2023年支出预算48.29万元。其中基本支出38.29万元。比上年增加2.11万元,增加5.8%,原因为工资福利支出增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算48.29万元,其中:
1.2060102。
年初预算为20.91万元,占一般公共预算拨款支出比例为43%。
2.2060102。
年初预算为7.80万元,占一般公共预算拨款支出比例为16%。
3.2060199。
年初预算为10万元,占一般公共预算拨款支出比例为21%。
4.2080505。
年初预算为3.12万元,占一般公共预算拨款支出比例为6%。
5.2080506。
年初预算为1.56万元,占一般公共预算拨款支出比例为3%。
6.2082702。
年初预算为0.12万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
7.2101103。
年初预算为0.78万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。
8.2101199。
年初预算为1.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.4%。
9.2210201。
年初预算为2.34万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.9%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为38.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费30.49万元,公用经费7.8万元。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费10万元,主要用于“中国流动科技馆”巡展。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.80万元,比上年减少0.9万元,减少10.3%。主要原因是:进一步落实“过紧日子”的文件要求。
(二)“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年(增加/减少)0万元,(增加/减少)0%,主要原因是:无。
(三)一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0.5万元,拟召开4次会议,人数240人次,内容为“全国科技工作者日”会议、科协工作会议、南湖新区全民科学素质工作推进会等;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数120人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为48.29万元,其中:基本支出38.29万元,项目支出10万元。本单位共有项目1个,“中国流动科技馆”巡展项目10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。