岳阳市南湖新区自然资源局2025年度部门预算公开
目 录
第一部分南湖新区自然资源局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分南湖新区自然资源局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
2.负责辖区自然资源调查监测评价。
3.参与辖区自然资源统一确权登记工作。
4.负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5.负责辖区自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.协助建立国土空间规划体系并监督实施。
7.建立健全国土空间用途管制制度;负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作;具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作;负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告呈报工作。
8.配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划,配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划,并上报批准后组织实施;参与城市发展年度建设计划及实施工作。
9.负责统筹全区国土空间生态修复。
10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
11.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12.负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13.负责矿产资源管理工作。
14.推动自然资源领域科技发展。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。
15.负责测绘地理信息管理工作。
16.参与辖区国土空间规划实施管理。
17.按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件,负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作;协助查处国土空间规划领域违法案件,协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
(二)机构设置
1.内设股室。内设9个股室,分别为:办公室、调查确权股(加挂行政审批办牌子)、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、工程管理股、自然资源保护利用股、地灾矿管和生态修复股、法规监察股。
2.下设机构。下设1个二级机构,岳阳市南湖新区自然资源局自然资源事务所为副科级公益二类事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括:岳阳市南湖新区自然资源局本级,没有其他二级预算单位,因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入,2025年收支总预算1215.35万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出431.75万元、项目支出为783.6万元。
(一)收入预算
2025年收入预算1215.35万元,其中,一般公共预算拨款1215.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比上年1087.95万元增加127.40万元,增加11.71%,原因为增加专项业务经费。
(二)支出预算
2025年支出预算1215.35万元。其中基本支出431.75万元。比上年增加332.99万元增加98.76万元,增加29.66%,原因为工资上调、社保缴费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算1215.35万元,其中:
1、2200101行政运行
2025年预算数为288.97万元,占一般公共预算支出比例为23.78%。
2、2200102一般行政管理事务
2025年预算数为33.83万元,占一般公共预算支出比例为2.78%。
3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出
2025年预算数为33.31万元,占一般公共预算支出比例为2.74%。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出
2025年预算数为16.66万元,占一般公共预算支出比例为1.37%。
5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.02万元,占一般公共预算支出比例为0.08%。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出
2025年预算数为32.97万元,占一般公共预算支出比例为2.71%。
7、2210201住房公积金。
2025年预算数为24.99万元,占一般公共预算支出比例为2.06%。
8、2200199其他自然资源事务。
2025年预算为783.60万元,占一般公共预算拨款支出比例为64.48%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为431.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费397.92万元,公用经费33.83万元。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为783.60万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对个人和家庭的补贴0万元,其中项目支出有耕地恢复、规划编制、地质灾害防治、田长制、南湖新区农村宅基地和计提建设用地房地一体权籍调查和确权登记颁证项目技术服务费等。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.83万元,比上年30.42万元增加3.41万元,增加11.21%,主要原因是人员调整,增加人员公用经费。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元.
1.因公出国(境)费用:0万
2.公务接待费:0万
3.公务用车购置及运行维护费:0万
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1215.35万元,其中:基本支出431.75万元,项目支出783.60万元。本单位共有项目1个,其他残疾人事业支出0万,全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。